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瓦轴B:审计委员会关于对信永中和会计师事务所2017年度审计工作的总结报告

※发布时间:2018-9-16 2:55:47   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  刘姓女孩名字大全信永中和会计事务所对公司 2017 年度的审计工作,主要内容是对公司年度经营情况报告(资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注)进行审计;对公司 2017 年控股股东及其关联方占

  公司董事会、监事会和高管层与信永中和会计师事务所进行了必要的沟通,通过对公司内部控制等情况的了解后,与信永中和会计师事务所签订了审计业务约定书。在业务约定书中了 2017年度审计的总费用为

  信永中和于 2017年 11 月 14 日成立审计小组,2018年 1 月 2 日至 3日开始进行现场盘点等年度审计工作。 2018年 3 月 29 日,审计小组完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计,并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告(意见稿)。

  存在直接或者间接的相互投资情况,也不存在密切的经营关系;审计小组和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中会计师事务所及审计始终保持了形式上和实质上的双重,遵守了职业基本原则中关于保持性的要求。

  在控制性测试审计程序中为了获得内部控制有效运行的审计,审计小组执行了重新执行内部控制程序。在实质性测试审计程序中审计人员执行了细节测试和实质性分析程序,为各类交易、账户余额认定获取了必要的审计。

  审计小组在本年度审计中,按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充分、适当的审计。信永中和所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计的基础上做出的。

  务报表审计过程中,以公允、客观的态度进行审计,很好地履行了双方签订的《业务约定书》所的责任与义务,审计委员会决议继续聘请信永中和会计事务所为公司 2018年度财报及内控的审计机构。

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