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上思县直属机关工作委员会 2018年度部门决算

※发布时间:2019-12-4 18:13:05   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  眼皮跳吉凶负责县直机关党总支(支部)的建制工作,制定县直属机关党建工作规划指导县直机关党组织,抓好党的思想建设、组织建设、作风建设工作;负责县直属机关党总支(支部)、副的考核、任免工作,审批县直属机关发展和预备转正工作,负责县直属机关工、青、妇、人武部工作,抓好各支部的党费收缴和管理工作,做好党统和培训以及指导各支部的党建工作,完成各级党委交办的各项工作任务。

  上思县直属机关工委只有一个决算单位,即上思县直属机关工作委员会本级。单位统一社会信用代码证为697。

  (一)本部门2018年度总收入69.74万元,其中本年收入69.74万元, 较2017年度决算数增加18.81万元,增长36.93%。收入具体情况如下。

  1.财政拨款收入69.74万元,为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加18.81万元,增长36.93%,主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出有所增长。

  2.事业收入0万元。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位本年无事业收入。

  3.经营收入0万元。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位本年无经营收入。

  4.其他收入0万元。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位本年无其他收入。

  5.用事业基金弥补收支差额0万元。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位本年无用事业基金弥补收支差额。

  6.上年结转和结余0万元。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位本年无上年结转和结余。

  (二)本部门2018年度总支出69.74万元,其中本年支出 69.74万元, 较2017年度决算数增加18.81万元,增长36.93%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出(类)55.92万元:主要用于纪检监察事务、党委办公厅(室)及相关机构事务支出,较2017年度决算数增加20.08万元,增长56.03%,主要原因是派驻派出机构、行政运行支出增加。

  2.社会保障和就业支出(类)8.48万元:主要用于行政事业单位离退休、抚恤支出,较2017年度决算数增加1.19万元,增长16.32%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出其他优抚支出增加。

  3.医疗卫生与计划生育支出4.71万元:主要用于行政事业单位医疗支出,较2017年度决算数增加0.33万元,增长7.53%,主要原因是行政单位医疗支出增加。

  4.农林水支出0.63万元:主要用于扶贫支出,较2017年度决算数减少0.28万元,减少30.77%,主要原因是其他扶贫支出减少。

  5.结余分配0万元。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位无结余分配。

  6.年末结转和结余0万元。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位无年末结转和结余。

  上思县直属机关工作委员会2018 年度一般公共预算支出69.74万元,较2017年度决算数增加18.81万元,增长36.93%。其中:基本支出64.63万元,项目支出5.11万元。

  上思县直属机关工作委员会2018 年度一般公共预算支出年初预算为54.05万元,支出决算为69.74万元,完成年初预算的129.03%。

  (一)一般公共服务支出(类)年初预算为38.92万元,支出决算为55.92万元,完成年初预算的143.68%,预决算差异的原因是行政运行支出增多。主要用于派驻派出机构支出2.57万元,行政运行支出53.35万元。

  (二)社会保障和就业支出(类)年初预算为8.15万元,支出决算为8.48万元,完成年初预算的104.05%,预决算差异的原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增多。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出7.71万元,其他优抚支出0.77万元。

  (三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为3.39万元,支出决算为4.71万元,完成年初预算的138.94%,预决算差异的原因是公务员医疗补助支出增多。主要用于行政单位医疗支出2.37万元,公务员医疗补助支出2.34万元。

  (四)农林水支出年初预算为0万元,支出决算为0.63万元,完成年初预算的100%,预决算差异的原因是一般行政管理事务支出增加。主要用于一般行政管理事务支出0.63万元。

  (一)工资福利支出46.27万元,完成年初预算的116.75%。预决算差异的原因是基本工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出增多。主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费。

  (二)商品和服务支出17.58万元,完成年初预算的128.89%。预决算差异的原因是办公费支出、其他交通费用增多,增加委托业务费和税金及附加费用支出。主要用于办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、其他交通费用、税金及附加费用。

  (三)对个人和家庭的补助0.77万元,完成年初预算的100%。与预决算无差异。主要用于抚恤金。

  上思县直属机关工作委员会2018年度性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

  上思县直属机关工作委员会2018 年度性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

  “三公”经费支出总额共0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增减变动的原因是本单位无“三公”经费支出。

  (一)因公出国(境)费支出0万元。年初预算数0万元,全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。因公出国(境)费较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的原因是本单位无因公出国(境)费支出。

  公务用车运行支出0万元。公务用车购置及运行费较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的原因是本单位无公务用车运行支出。

  (三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

  公务用车购置及运行费较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的原因是本单位无公务用车购置及运行费支出。

  本部门2018年度机关运行经费支出17.58万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费之和保持一致),比年初预算数增加12.94万元,增长278.88%。主要原因是办公费支出、其他交通费用增多,增加委托业务费和税金及附加费用支出,比2017年增加4.96万元,增长39.30%。主要原因是其他交通费用增多,增加委托业务费和税金及附加费用支出。

  本部门无采购支出。2018年本部门采购支出总额0万元,其中:采购货物支出0万元、采购工程支出0万元、采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《采购情况表》并做好与2018 年度采购信息统计报表中“采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占采购支出总额的0%。

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  本部门未开展预算绩效管理工作。根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占性基金预算项目支出总额的0%。

  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关继续使用的资金。

  七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过过桥费、保险费、安全励费用等支出;公务接待费反映单位按开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

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